Доброго всем рабочего дня!!!
Подскажите пожалуйста (ни как не могу сообразить) в какой строке ДДС мне отразить НДС в случае, если полученный НДС у меня больше НДСа уплаченного, т.е.
НДС в платежам поставщиками 40 493 339,73
НДС уплаченный в бюджет 2 285 241,00
НДС в платежах от покупателей - 43 010 666,16
Т.е. по расчету НДС получается (232 085,43) (минусовой).????
Совсем растерялась🤯
Заранее спасибо
Уважаемые коллеги, очень прошу Вашей помощи по данному вопросу.